|
|
Objednávka |
2501340004
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
8,07 |
s DPH |
|
|
03.05.2025 |
Koruna s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Janka Gozma Keblovská |
vedúca školskej jedálne |
|
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
110/2024
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
124,44 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
Nedorost, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Jana Gozma Keblovská |
vedúca školskej jedálne |
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240383
|
Pracovné odevy ŠJ
|
44,98 |
s DPH |
1132024
|
|
27.08.2024 |
Ing. Dušan Filimonov-ACAPO |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Jana Gozma Keblovská |
vedúca školskej jedálne |
27.08.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Objednávka |
114/2024
|
Servis
|
144,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
10241902
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
79,20 |
s DPH |
1162024
|
|
27.08.2024 |
Gastrolux, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Jana Gozma Keblovská |
vedúca školskej jedálne |
27.08.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Objednávka |
116/2024
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
79,20 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
Gastrolux, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Jana Gozma Keblovská |
vedúca školskej jedálne |
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2408023
|
Poradenské a konzultačné služby
|
104,00 |
s DPH |
2024
|
|
02.08.2024 |
GET PROFI s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
06.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2579454
|
Prenájom rohoží 08/2024
|
29,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2024 |
LINDSTRÖM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
16.08.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Objednávka |
113/2024
|
Pracovné odevy ŠJ
|
44,98 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
Ing. Dušan Filimonov-ACAPO |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Jana Gozma Keblovská |
vedúca školskej jedálne |
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240238
|
Sada pracovných zošitov pre MŠ
|
137,60 |
s DPH |
1122024
|
|
27.08.2024 |
Mudrlantko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
27.08.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Objednávka |
112/2024
|
Sada pracovných zošitov pre MŠ
|
137,60 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
Mudrlantko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
173154
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
340,64 |
s DPH |
1112024
|
|
16.08.2024 |
Nedorost, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Jana Gozma Keblovská |
vedúca školskej jedálne |
16.08.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Objednávka |
111/2024
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
340,64 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
Nedorost, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Jana Gozma Keblovská |
vedúca školskej jedálne |
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1320240834
|
Zodpovedná osoba
|
34,80 |
s DPH |
2024
|
|
02.08.2024 |
Euro Trading, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
06.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8354104855
|
Telefóny
|
168,73 |
s DPH |
2024
|
|
05.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
06.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240600
|
Požiarno-bezpečnostná služba za 07/2024
|
64,39 |
s DPH |
2024
|
|
08.08.2024 |
BENMAR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
09.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Objednávka |
108/2024
|
Servis,oprava,batéria
|
196,50 |
s DPH |
|
|
13.08.2024 |
OK COMP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240561
|
Servis,oprava,batéria
|
196,50 |
s DPH |
108/2024
|
|
09.08.2024 |
OK COMP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
13.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
173164
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
124,44 |
s DPH |
1102024
|
|
16.08.2024 |
Nedorost, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Jana Gozma Keblovská |
vedúca školskej jedálne |
16.08.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240106
|
Lenovo ThinkBook,servis
|
959,00 |
s DPH |
1092024
|
|
14.08.2024 |
OK COMP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
21.08.2024 |
03.09.2024 |