|
|
Faktúra |
3382025
|
Zelenina, ovocie, potraviny
|
675,11 |
s DPH |
3382025
|
|
25.01.3382 |
Michaela Fruit |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Janka Gozma Keblovská |
vedúca školskej jedálne |
02.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8429568325
|
Preplatok plynu rok 2025 - MŠ
|
6 114,73 |
s DPH |
2025
|
|
29.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8412543629
|
Preplatok plynu rok 2025 - ZŠ
|
7 153,77 |
s DPH |
2025
|
|
29.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
5005410849
|
Chlieb,pečivo
|
37,35 |
s DPH |
5005410849
|
|
27.01.2026 |
PEZA a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Janka Gozma Keblovská |
vedúca školskej jedálne |
27.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
00092026
|
Mäso bravčové,hovädzie,výrobky
|
997,18 |
s DPH |
00092026
|
|
26.01.2026 |
Marcel Svrček |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Janka Gozma Keblovská |
vedúca školskej jedálne |
26.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
126015481
|
Ryby,hydina,mrazené výrobky
|
886,76 |
s DPH |
126015481
|
|
26.01.2026 |
BIDFOOD |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Janka Gozma Keblovská |
vedúca školskej jedálne |
26.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Objednávka |
52026
|
Prenájom priestorov za účelom školenia pracovníkov
|
104,99 |
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
Peter Maceášik |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
|
29.01.2026 |
|
|
Objednávka |
62026
|
Mandarínky Španielsko do ŠJ
|
172,42 |
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
Michaela Fruit |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
702026
|
Mandarínky Španielsko do ŠJ
|
172,42 |
s DPH |
62026
|
|
26.01.2026 |
Michaela Fruit |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
26.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9260443880
|
Preplatok elektriny za rok 2025 v MŠ
|
682,14 |
s DPH |
2025
|
|
22.01.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8718885398
|
Záloha plyn 01/2026 - MŠ
|
1 345,00 |
s DPH |
2026
|
|
22.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
22.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Objednávka |
2601500509
|
Múka,výrobky,sirup,kompóty,džem
|
656,68 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Janka Gozma Keblovská |
vedúca školskej jedálne |
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20260002
|
Čistenie odpadového potrubia v MŠ
|
135,30 |
s DPH |
32026
|
|
22.01.2026 |
Michal Sýkora - AQUACONTROL |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
22.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026001
|
Prenájom priestorov za účelom školenia pracovníkov
|
104,99 |
s DPH |
52026
|
|
22.01.2026 |
Peter Maceášik |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
26.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Objednávka |
2601500507
|
Múka,výrobky,sirup,kompóty,džem
|
711,32 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Janka Gozma Keblovská |
vedúca školskej jedálne |
|
29.01.2026 |
|
|
Objednávka |
126015481
|
Ryby,hydina,mrazené výrobky
|
886,76 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
BIDFOOD |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Janka Gozma Keblovská |
vedúca školskej jedálne |
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
5005400154
|
Chlieb,pečivo
|
48,81 |
s DPH |
5005400154
|
|
22.01.2026 |
PEZA a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Janka Gozma Keblovská |
vedúca školskej jedálne |
23.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2601500509
|
Múka,výrobky,sirup,kompóty,džem
|
656,68 |
s DPH |
2601500509
|
|
21.01.2026 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Janka Gozma Keblovská |
vedúca školskej jedálne |
22.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2601500507
|
Múka,výrobky,sirup,kompóty,džem
|
711,32 |
s DPH |
2601500507
|
|
21.01.2026 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Janka Gozma Keblovská |
vedúca školskej jedálne |
22.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8718885380
|
Záloha plyn 01/2026 - ZŠ
|
1 580,00 |
s DPH |
2026
|
|
21.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
22.01.2026 |
29.01.2026 |