|
|
Faktúra |
8378407918
|
Telefóny 11/2025
|
172,85 |
s DPH |
2025
|
|
04.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
05.11.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
1602025
|
Kuchárske zástery do ŠJ
|
147,60 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
5005188934
|
Chlieb,pečivo
|
46,98 |
s DPH |
5005188934
|
|
04.11.2025 |
PEZA a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Janka Gozma Keblovská |
vedúca školskej jedálne |
04.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
50250596
|
Potraviny
|
29,02 |
s DPH |
50250596
|
|
04.11.2025 |
Jednota COOP |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Janka Gozma Keblovská |
vedúca školskej jedálne |
06.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
2501507190
|
Múka,výrobky,sirup,kompóty,džem
|
471,76 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Janka Gozma Keblovská |
vedúca školskej jedálne |
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2501507190
|
Múka,výrobky,sirup,kompóty,džem
|
471,76 |
s DPH |
2501507190
|
|
04.11.2025 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Janka Gozma Keblovská |
vedúca školskej jedálne |
06.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
6302025
|
Zelenina, ovocie, potraviny
|
803,80 |
s DPH |
6302025
|
|
03.11.2025 |
Michaela Fruit |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Janka Gozma Keblovská |
vedúca školskej jedálne |
03.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
6312025
|
Zelenina, ovocie, potraviny
|
291,15 |
s DPH |
6312025
|
|
03.11.2025 |
Michaela Fruit |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Janka Gozma Keblovská |
vedúca školskej jedálne |
03.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
125274300
|
Ryby,hydina,mrazené výrobky
|
405,23 |
s DPH |
125274300
|
|
03.11.2025 |
BIDFOOD |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
vedúca školskej jedálne |
03.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
130003059327
|
Záloha elektriny 11/2025 - ŠJ
|
711,00 |
s DPH |
2025
|
|
03.11.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2501507063
|
Múka,výrobky,sirup,kompóty,džem
|
442,09 |
s DPH |
2501507063
|
|
03.11.2025 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Janka Gozma Keblovská |
vedúca školskej jedálne |
04.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
130003059326
|
Záloha elektriny 11/2025 - ZŠ
|
504,00 |
s DPH |
2025
|
|
03.11.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Objednávka |
5005230327
|
Chlieb,pečivo
|
46,87 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
PEZA a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Janka Gozma Keblovská |
vedúca školskej jedálne |
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8718786387
|
Záloha plyn 11/2025 - ZŠ
|
1 800,00 |
s DPH |
2025
|
|
03.11.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8718786405
|
Záloha plyn 11/2025 - MŠ
|
1 700,00 |
s DPH |
2025
|
|
03.11.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
134601908723
|
Záloha elektriny 11/2025 - MŠ
|
533,00 |
s DPH |
2025
|
|
03.11.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8718786405
|
Záloha plyn 11/2025 - MŠ
|
1 700,00 |
s DPH |
2025
|
|
03.11.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Objednávka |
1582025
|
Kuchynské potreby ŠJ
|
196,71 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Uni-Jas združenie, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025100164
|
Kuchynské potreby ŠJ
|
196,71 |
s DPH |
1582025
|
|
03.11.2025 |
Uni-Jas združenie, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
03.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Objednávka |
1592025
|
Mandarínky Španielsko do ŠJ
|
115,02 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Michaela Fruit |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
|
14.11.2025 |