|
Faktúra |
154814
|
Čistiace prostriedky
|
361,45 |
s DPH |
892024
|
|
20.06.2024 |
Nedorost, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
20.06.2024 |
04.07.2024 |
|
Faktúra |
2024002
|
Prenájom priestorov za účelom školenia pracovníkov
|
492,95 |
s DPH |
902024
|
|
20.06.2024 |
Rovfast, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
20.06.2024 |
08.07.2024 |
|
Faktúra |
2558927
|
Prenájom rohoží
|
29,00 |
s DPH |
2024
|
|
21.06.2024 |
LINDSTRÖM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
21.06.2024 |
08.07.2024 |
|
Faktúra |
2024021
|
Prenájom priestorov za účelom školenia pracovníkov
|
200,00 |
s DPH |
91/2024
|
|
27.06.2024 |
Peter Maceášik |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
27.06.2024 |
08.07.2024 |
|
Faktúra |
240034
|
Prenájom priestorov za účelom školenia pracovníkov
|
160,00 |
s DPH |
922024
|
|
27.06.2024 |
Jaroslav Dzurec |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
27.06.2024 |
08.07.2024 |
|
Faktúra |
10241462
|
LD12/RM-Clean/umývací 12kg
|
79,20 |
s DPH |
93/2024
|
|
27.06.2024 |
Gastrolux, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
27.06.2024 |
08.07.2024 |
|
Faktúra |
10241509
|
Sprcha nás. s pakovou bat. a ramienkom
|
82,80 |
s DPH |
94/2024
|
|
27.06.2024 |
Gastrolux, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
27.06.2024 |
08.07.2024 |
|
Faktúra |
5003904950
|
Chlieb,pečivo
|
54,40 |
s DPH |
5003904950
|
|
04.06.2024 |
PEZA a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Jana Gozma Keblovská |
vedúca školskej jedálne |
14.06.2024 |
21.06.2024 |
|
Faktúra |
50240286
|
Potraviny,mlieko,mliečne výrobky,zelenina
|
30,58 |
s DPH |
50240286
|
|
04.06.2024 |
Jednota COOP |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Jana Gozma Keblovská |
vedúca školskej jedálne |
18.06.2024 |
21.06.2024 |
|
Faktúra |
20240410
|
Požiarno-bezpečnostná služba za 05/2024
|
64,39 |
s DPH |
2024
|
|
06.06.2024 |
BENMAR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
07.06.2024 |
14.06.2024 |
|
Faktúra |
50240323
|
Potraviny
|
90,02 |
s DPH |
50240323
|
|
04.06.2024 |
Jednota COOP |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Jana Gozma Keblovská |
vedúca školskej jedálne |
14.06.2024 |
17.06.2024 |
|
Faktúra |
7222995280
|
Nedoplatok elektriny 05/2024
|
164,72 |
s DPH |
2024
|
|
07.06.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
10.06.2024 |
14.06.2024 |
|
Faktúra |
7222985305
|
Nedoplatok elektriny 05/2024
|
138,99 |
s DPH |
2024
|
|
10.06.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
10.06.2024 |
14.06.2024 |
|
Faktúra |
1320240634
|
Zodpovedná osoba
|
34,80 |
s DPH |
2024
|
|
10.06.2024 |
Euro Trading, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
10.06.2024 |
14.06.2024 |
|
Faktúra |
5003877767
|
Chlieb,pečivo
|
10,58 |
s DPH |
5003877767
|
|
22.05.2024 |
PEZA a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Jana Gozma Keblovská |
vedúca školskej jedálne |
03.06.2024 |
17.06.2024 |
|
Faktúra |
4052024
|
Zelenina,ovocie,potraviny
|
756,88 |
s DPH |
4052024
|
|
03.06.2024 |
Michaela Fruit |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Jana Gozma Keblovská |
vedúca školskej jedálne |
14.06.2024 |
17.06.2024 |
|
Faktúra |
4112024
|
Zelenina,ovocie,potraviny
|
246,45 |
s DPH |
4112024
|
|
03.06.2024 |
Michaela Fruit |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Jana Gozma Keblovská |
vedúca školskej jedálne |
14.06.2024 |
17.06.2024 |
|
Faktúra |
5003904951
|
Chlieb,pečivo
|
37,95 |
s DPH |
5003904951
|
|
04.06.2024 |
PEZA a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Jana Gozma Keblovská |
vedúca školskej jedálne |
14.06.2024 |
17.06.2024 |
|
Faktúra |
4042024
|
Zelenina,ovocie,potraviny
|
340,71 |
s DPH |
4042024
|
|
03.06.2024 |
Michaela Fruit |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Jana Gozma Keblovská |
vedúca školskej jedálne |
17.06.2024 |
19.06.2024 |
|
Faktúra |
842024
|
Ovocie,šťavy
|
42,96 |
s DPH |
2410064410
|
|
23.05.2024 |
Lunys s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Jana Gozma Keblovská |
vedúca školskej jedálne |
14.06.2024 |
17.06.2024 |