|
|
Faktúra |
5003985324
|
Chlieb,pečivo
|
24,18 |
s DPH |
5003985324
|
|
09.07.2024 |
PEZA a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Jana Gozma Keblovská |
vedúca školskej jedálne |
12.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
7222985600
|
Záloha elektriny
|
466,00 |
s DPH |
2024
|
|
03.07.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
7222984700
|
Záloha elektriny
|
649,00 |
s DPH |
2024
|
|
03.07.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
7222995600
|
Záloha elektriny
|
684,00 |
s DPH |
2024
|
|
03.07.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24Kdi01315
|
Kontrola detského ihriska v parku MŠ
|
193,20 |
s DPH |
137/2024
|
|
23.09.2024 |
EKOTEC spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
24.09.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024150
|
Odborné skúšky plynových zariadení,opravy v MŠ
|
672,00 |
s DPH |
138/2024
|
|
23.09.2024 |
Hájek&S&D s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
24.09.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Objednávka |
0524202
|
Potraviny,mlieko,mliečne výrobky,zelenina
|
32,46 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
KORUNA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Jana Gozma Keblovská |
vedúca školskej jedálne |
|
19.06.2024 |
|
|
Objednávka |
174/2024
|
Učebné pomôcky pre MŠ
|
2 002,90 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
NOMiland s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
130002664318
|
Záloha elektriny 11/2024
|
466,00 |
s DPH |
2024
|
|
05.11.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
134701504406
|
Záloha elektriny 11/2024
|
649,00 |
s DPH |
2024
|
|
05.11.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
130002664319
|
Záloha elektriny 11/2024
|
684,00 |
s DPH |
2024
|
|
05.11.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8727943570
|
Záloha plyn
|
2 207,00 |
s DPH |
2024
|
|
05.11.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8727943590
|
Záloha plyn
|
2 122,00 |
s DPH |
2024
|
|
05.11.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241163
|
Zber a likvidácia kuchynského odpadu 10/2024
|
23,20 |
s DPH |
2024
|
|
05.11.2024 |
Enviro ways, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8359289363
|
Telefóny 10/2024
|
175,86 |
s DPH |
2024
|
|
05.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Objednávka |
172/2024
|
Leifheit Tuft Profesional náhrada k mopu
|
79,50 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Kamody Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240462485
|
Leifheit Tuft Profesional náhrada k mopu
|
79,50 |
s DPH |
172/2024
|
|
05.11.2024 |
Kamody Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
05.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
173/2024
|
Leifheit podlahový mop
|
167,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
DOMO-Slovakia, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
261244836
|
Leifheit podlahový mop
|
167,00 |
s DPH |
173/2024
|
|
06.11.2024 |
DOMO-Slovakia, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
05.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
82500702
|
Učebné pomôcky pre MŠ
|
2 002,90 |
s DPH |
174/2024
|
|
06.11.2024 |
NOMiland s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
22.11.2024 |