|  | Faktúra | 3382025 | Zelenina, ovocie, potraviny | 675,11 | s DPH | 3382025 |  | 25.01.3382 | Michaela Fruit | ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32  Dlhé Pole 38 | Janka Gozma Keblovská | vedúca školskej jedálne | 02.06.2025 | 16.06.2025 | 
					
						|  | Objednávka | 1572025 | Banány Kamerun | 167,31 | s DPH |  |  | 28.10.2025 | Michaela Fruit | ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32  Dlhé Pole 38 | Ing. Mária Šimuláková | riaditeľka školy |  | 29.10.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 6162025 | Zelenina, ovocie, potraviny | 748,99 | s DPH | 6162025 |  | 27.10.2025 | Michaela Fruit | ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32  Dlhé Pole 38 | Janka Gozma Keblovská | vedúca školskej jedálne | 27.10.2025 | 29.10.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 6172025 | Banány Kamerun | 167,31 | s DPH | 1572025 |  | 27.10.2025 | Michaela Fruit | ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32  Dlhé Pole 38 | Ing. Mária Šimuláková | riaditeľka školy | 28.10.2025 | 29.10.2025 | 
					
						|  | Objednávka | 1562025 | Náhradná fréza do MŠ | 29,00 | s DPH |  |  | 21.10.2025 | Stiefel Eurocard s.r.o. | ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32  Dlhé Pole 38 | Ing. Mária Šimuláková | riaditeľka školy |  | 29.10.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 261310212 | Náhradná fréza do MŠ | 29,00 | s DPH | 1562025 |  | 21.10.2025 | Stiefel Eurocard s.r.o. | ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32  Dlhé Pole 38 | Ing. Mária Šimuláková | riaditeľka školy | 23.10.2025 | 29.10.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 125261830 | Ryby,hydina,mrazené výrobky | 598,17 | s DPH | 125261830 |  | 20.10.2025 | BIDFOOD | ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32  Dlhé Pole 38 | Janka Gozma Keblovská | vedúca školskej jedálne | 21.10.2025 | 29.10.2025 | 
					
						|  | Objednávka | 1552025 | Toner Canon 3010/725/285 | 29,52 | s DPH |  |  | 17.10.2025 | Technik-servis HB, s.r.o. | ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32  Dlhé Pole 38 | Ing. Mária Šimuláková | riaditeľka školy |  | 23.10.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 2501506588 | Ovocné pyré do ŠJ | 244,20 | s DPH | 1542025 |  | 17.10.2025 | ATC-JR s.r.o. | ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32  Dlhé Pole 38 | Ing. Mária Šimuláková | riaditeľka školy | 17.10.2025 | 23.10.2025 | 
					
						|  | Objednávka | 1542025 | Ovocné pyré do ŠJ | 244,20 | s DPH |  |  | 17.10.2025 | ATC-JR s.r.o. | ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32  Dlhé Pole 38 | Ing. Mária Šimuláková | riaditeľka školy |  | 23.10.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 9440041905 | Preplatok poistného | 24,30 | s DPH | 2025 |  | 17.10.2025 | Uniqa poisťovňa, a.s. | ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32  Dlhé Pole 38 | Ing. Mária Šimuláková | riaditeľka školy |  | 23.10.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 9256915492 | Preplatok elektriny 09/2025 - ZŠ | 10,20 | s DPH | 2025 |  | 17.10.2025 | Stredoslovenská energetika, a.s. | ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32  Dlhé Pole 38 | Ing. Mária Šimuláková | riaditeľka školy |  | 23.10.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 9440041905 | Preplatok poistného | 24,30 | s DPH | 2025 |  | 17.10.2025 | Uniqa poisťovňa, a.s. | ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32  Dlhé Pole 38 | Ing. Mária Šimuláková | riaditeľka školy |  | 29.10.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 9256915492 | Preplatok elektriny 09/2025 - ZŠ | 10,20 | s DPH | 2025 |  | 17.10.2025 | Stredoslovenská energetika, a.s. | ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32  Dlhé Pole 38 | Ing. Mária Šimuláková | riaditeľka školy |  | 29.10.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 5005146007 | Chlieb,pečivo | 97,27 | s DPH | 5005146007 |  | 17.10.2025 | PEZA a.s. | ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32  Dlhé Pole 38 | Janka Gozma Keblovská | vedúca školskej jedálne | 21.10.2025 | 29.10.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 250817 | Toner Canon 3010/725/285 | 29,52 | s DPH | 1552025 |  | 17.10.2025 | Technik-servis HB, s.r.o. | ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32  Dlhé Pole 38 | Ing. Mária Šimuláková | riaditeľka školy | 17.10.2025 | 23.10.2025 | 
					
						|  | Objednávka | 125261830 | Ryby,hydina,mrazené výrobky | 598,17 | s DPH |  |  | 16.10.2025 | BIDFOOD | ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32  Dlhé Pole 38 | Janka Gozma Keblovská | vedúca školskej jedálne |  | 29.10.2025 | 
					
						|  | Objednávka | 6162025 | Zelenina, ovocie, potraviny | 748,99 | s DPH |  |  | 16.10.2025 | Michaela Fruit | ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32  Dlhé Pole 38 | Janka Gozma Keblovská | vedúca školskej jedálne |  | 29.10.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 2501506589 | Múka,výrobky,sirup,kompóty,džem | 642,84 | s DPH | 2501506589 |  | 15.10.2025 | ATC-JR s.r.o. | ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32  Dlhé Pole 38 | Janka Gozma Keblovská | vedúca školskej jedálne | 16.10.2025 | 29.10.2025 | 
					
						|  | Objednávka | 2501506589 | Múka,výrobky,sirup,kompóty,džem | 642,84 | s DPH |  |  | 14.10.2025 | ATC-JR s.r.o. | ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32  Dlhé Pole 38 | Janka Gozma Keblovská | vedúca školskej jedálne |  | 29.10.2025 |